5月22日上午,集團公司召開審計工作座談會,對內部審計風險評估工作進行再安排、再部署。集團公司黨委副書記、總經理楊百鎖出席會議。會議由集團公司總會計師范明主持。
會議期間,23家經營實體單位就本單位審計風險評估工作自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實情況進行了專題匯報。集團審計部負責人通報了審計風險評估督導檢查工作情況,集團紀檢監(jiān)察部負責人通報了常見違規(guī)違紀案件處理情況。
在聽取了各單位匯報之后,集團公司總會計師范明就內部審計風險評估的七個方面的重點內容進行了解讀,對各單位內部審計風險評估工作做了再安排、再部署。
楊百鎖總經理深入分析了審計工作中存在的問題和認識誤區(qū),并列舉了一些典型案例。他要求,各單位要重視審計工作,認真開展自查自糾,對存在的問題進行全面整改,提升管理水平,防范經營風險,為集團各項工作健康發(fā)展保駕護航。
集團公司審計部、紀檢監(jiān)察部負責人,各經營實體單位負責人及審計部門負責人參加了本次會議。